跨境电商行业显然已经渡过了“放养”的野蛮式生长期,正朝着规范化、合规化的道路大步迈进。而在这个进程中,VAT的普及就是一个好的证明。
对于欧洲站的亚马逊卖家来说,VAT已经成为一个无法绕开的内容。希望通过这篇文章能让欧洲站的运营少些坎坷,对VAT多些了解。
1:如何确定自己要注册哪个国家的税号?
使用过哪个国家的仓库就需要在哪个国家申报,所以发货的时候需要慎重考虑
2:如何判断自己的销售额在哪个国家申报-
如果你在某国使用了仓储,并且在注册税号销售了就需要在该国申报
3:如果不注册税号会怎么样?
如果使用了某国的仓储,但是又没注册当地的税号,那么亚马逊会要求你提供,如果无法在规定时间提供会被关店
4:如何做vat的税收筹划,将税负降低?
初期销售额比较少的,采用英国为主,然后远程销售
5:怎么看自己适合使用远程销售还是泛欧销售?
如果你五国订单很多,是个大卖,那么建议泛欧销售节省配送费,如果只是某个国家销售额高的,建议以该国为仓储,使用远程销售,节省税务成本
6:申报税是以什么为基准,哪些是可以抵扣的?
申报是以你的实际销售额为基准抵扣的,可以抵扣进口清关时预交的增值税,以及后期亚马逊给你征收的广告税
7:英国和欧盟的关税可以抵扣VAT?
这样理解的卖家一定是把增值税VAT和企业所得税弄混淆了,因为企业所得税是除开所有成本之后计算的,而很不幸的是VAT的计算方式恰恰相反,其计算基准是:产品申报价值、运费、关税之和!
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