审核过程综述:
 11,本公司组织了一次内部质量审核。确保公司质量体系运行的符合性、有效性、适宜性。(受审部门安排详见:内部质量审核计划表)
2、此次审核由担任审核小组组长,并主持实施内部质量审核工作,审核小组成员有 。(日程安排详见:内部质量审核计划表)
不合格项统计与分析:(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等)
通过本公司审核组对管理中心、综合管理部、人力资源部、福达里进行质量体系内部审核活动,共发现10项不合格项,均为一般不合格项。
对质量管理体系的评价:(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等)
通过本次审核,福达里质量体系所选择的标准模式适当,文件化质量体系基本覆盖了标准的各项要素,现场使用的文件受控有效,服务质量稳定,并基本具备纠正和预防能力。质量体系运行有效。
结论:
文件化质量体系基本覆盖了标准的各项要素,现场使用的文件受控有效,服务质量稳定,并基本具备纠正和预防能力:确保质量体系运行的符合性、有效性、适宜性,为顺利的通过年度换证审核打下良好基础.