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企业内部控制体系建设与风险管控公开课程

  • 发布时间:2020-11-19 14:07:06
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    北京国家会计学院12月企业内部控制体系建设与风险管控公开课

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    课程内容

    (一)国务院国资委内控监管要求解读与实践

    1、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》解读

    2、国资内控监管要求对内部控制、风险管理与合规的影响

    3、基于国资内控监管要求下国有企业风险点剖析

    4、内控、风险、合规、审计大融合思路和方法

    5、内部控制实践经验总结与再认识

    (二)具体业务内部控制建设流程与方法

    1、货币资金业务循环控制流程与方法

    2、销售与收款业务循环控制流程与方法

    3、采购与付款业务循环控制流程与方法

    4、固定资产业务循环控制流程与方法

    5、费用成本业务流程控制与方法

    6、工程项目管理流程控制与方法

    7、内控建设沙盘模拟:以采购、销售流程、工程建设中的风险点识别和控制策略为例

    (三)内部控制评价与审计

    1、内部控制评价程序与方法

    (1)内部控制评价的总体程序

    (2)内部控制评价的范围选择

    (3)内部控制评价的组织机构设置及分工

    (4)内部控制评价的政策文件规划及制定

    (5)内部控制评价工具的模板设计及使用

    (6)内部控制体系评价的现场实施

    2、不同情境下的内控评价和内控审计

    3、上市公司的内控审计和内控评价案例

    4、非上市公司的内控审计和内控评价案例

    5、从内控评价和审计向风控咨询延伸

    (四)国资监管新要求下企业风险管理体系建设与优化

    1、企业风险管理的新趋势、新功能

    2、企业风险管理手段的运用

    3、企业风险管控构建要点、主要措施与程序

    4、企业风险管控构建阶段流程梳理步骤和主要工作内容

    5、实施全面风险管理体系建设与优化案例

    (五)集团风险管控能力建设

    1、企业如何形成风险管控体系循环

    2、集团管控模式下的母子公司管控策略

    3、如何形成集团总部的风险管控循环

    4、如何形成下属公司的风险管控循环

    5、风险管控落地的“一企一策”

    (六)运用大数据构建企业风险管控落地

    1、大数据在风险管理系统、内部控制系统、内部审计系统的运用

    2、电脑代替人脑的智能监控体系落地

    3、企业数据化运营新模式

    4、企业管控手段与信息化的融合

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    时间地点

    2020/12.15-18 北京

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